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    3. 首頁 > 常見問答 > 注冊離岸公司問答

      歐洲VAT增值稅注冊后需要多久申報一次

      VAT申報的周期不同國家的申報周期是有所不同的:

      英國:一般是季報(每個稅號季報周期不固定),第一次的申報周期一般在稅務(wù)局簽發(fā)VAT稅號證書上可以查看,之后固定三個月做一次申報。


      德國:分為月報和季報(銷售額較少稅務(wù)局來信改為季報),年報(銷售額較少稅務(wù)局來信改為年報)。

      法國:分為月報和季報。

      意大利: 分為月報和季報。

      西班牙:季報。


      德國、法國、意大利、西班牙季報時間較為固定,一般都是1、4、7、10月為申報當(dāng)月。

      賣家根據(jù)自身情況及時進(jìn)行申報就可以了。


      VAT正規(guī)申報方式有兩種:

      1.零申報:在一個申報期間內(nèi),商家在需要申報的國家沒有發(fā)生銷售,則選擇零申報。

      2.正常申報:在一個申報期間內(nèi),商家在需要申報的國家發(fā)生了銷售業(yè)務(wù),則需把銷售額如實(shí)申報并且及時繳納稅款。


      注意,如果賣家進(jìn)行違規(guī)低申報,即在一個申報期間內(nèi),商家刻意把銷售額壓低,虛報銷售額,低申報是偷稅漏稅的行為,存在稅務(wù)風(fēng)險。如果被稅務(wù)局查稅,輕則店鋪被關(guān)閉,重則需要補(bǔ)繳納稅金和罰款,更有甚者需承擔(dān)法律責(zé)任。


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